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Novedades versión 5.0.2512 (Diciembre 2025)


Cambios en los tipos de aplicación de los impuestos

En la tabla de Tipos de impuestos se cambian los tipos de aplicación de los impuestos, quedando de la siguiente forma:

  • Impuesto sujeto o exento: se utiliza para aquellos importes que están sujetas a impuestos o exentas por algún motivo de exención.
  • Impuesto no deducible: se utiliza para aquellos importes de impuestos que no se pueden deducir, como pueden ser algunos gastos de vehículos, representación, etc. Consultar Impuestos no deducibles para más información.
  • Exento por suplido: para aquellos importes correspondientes a suplidos, siendo importes que tendrán que ser justificados con las facturas correspondientes.
  • Otros importes no sujetos: para aquellos otros importes que no está sujetos a importes y no deben declararse (resto base DUA, aranceles, …)


Cuentas contables para devoluciones

Se implementan las cuentas de devoluciones existentes en los grupos contables de ventas y compras, así como los parámetros CUENTADEVOLUCIONVENTAS y CUENTADEVOLUCIONCOMPRAS, siendo utilizadas cuando se tengan que contabilizar movimientos de venta o compra con importes negativos, dando lugar a un apunte que se contabilizará al contrario con importe positivo.


En el caso de no existir definidas las cuentas de devoluciones, estos movimientos seguirán contabilizándose con importe negativos.


Exportación de asientos resumen a otras contabilidades

En la pantalla de Exportación a la contabilidad se incluyen en las pestañas de Asientos contables los asientos resumen, para ello se ha incluido una columna que identifica este tipo de asientos.


Se implementa la opción de «Excluir de contabilizar facturas de clientes/proveedores»

En las listas de Facturas de clientes/proveedores se incluye la opción Excluir de contabilizar facturas de clientes/proveedores en Opciones y Acciones / Opciones, para poder excluir las facturas seleccionadas de contabilizar o exportar contablemente, para ello se deberá incluir una descripción del motivo por el cual se desea excluir. También se pueden volver a incluir dejando vacío el motivo.


Las facturas excluidas de contabilizar incluirán el motivo en el campo ExcluirContabilizar y se tendrán en cuenta en los siguientes procesos:

  • No se podrán contabilizar, ni exportar contablemente.
  • No se consideran como facturas pendientes en los procesos de regularización o cierre del ejercicio.
  • No se reflejarán en los impuestos, puesto que no están contabilizadas.

A continuación, se incluye la notificación que se recibirá si se intenta contabilizar.


Se revisan los informes de «Libro de facturas emitidas» y «Libro de facturas recibidas»

Se revisan los informes de «Libro de facturas emitidas» y «Libro de facturas recibidas» para identificar en la columna de impuesto el código correspondiente a cada uno de los impuestos. 

Además, se cambia el informe de «Libro de facturas emitidas» para que muestre el asiento resumen, en lugar de mostrar todas las facturas simplificadas que lo contienen.


Cálculo por dimensiones en artículos

Se implementa la funcionalidad permite reflejar medidas como metros lineales, metros cuadrados o metros cúbicos, incorporando dichas dimensiones en la línea del documento correspondiente a la operación. Además, se puede definir si estas dimensiones se utilizarán para calcular automáticamente la cantidad en la operación o si simplemente se mostrarán como información adicional.


Consultar Artículos con cálculo por dimensiones para más información.


Otras novedades y correcciones

  • Se implementa un nuevo sistema de exportación a «Excel solo datos» de los listados, pudiendo utilizar la opción de Ocultar el detalle, aunque en este caso solo se utilizará el último grupo configurado.
  • Se corrige el excesivo tiempo de proceso cuando se realizaba la exportación a Excel de los extractos contables.
  • Se corrige la gestión de facturas de proveedor con IVA no deducible.
  • Se corrige la pantalla que solicitad la contraseña para el cambio de estado de la nota o aceptación de riesgo, para que la contraseña no sea visible.
  • Se corrigen las exportaciones contables de facturas para que las cuentas de devoluciones se sigan contabilizando con importes negativos.
  • Se corrigen las funciones de cálculo de saldos cuando la fecha contable es posterior a la fecha del primer periodo abierto.


Se requiere el código QR en la impresión de facturas de Veri*Factu y TicketBai

Si el tipo de SIF de la empresa es Veri*Factu o TicketBai, entonces en la impresión de facturas se comprueba que el formulario de impresión contenga el objeto que representa el código QR, en caso contrario mostrará el mensaje correspondiente y cerrará la vista previa, impidiendo la impresión.


Presentación de asientos resumen al SII

Se implementa la presentación de asientos resumen al SII, para ello solo es necesario seleccionar cualquiera de las facturas incluidas en el asiento resumen y utilizar la opción de Envío de facturas. Una vez finalizado el proceso de envío se recibirá una notificación informando del resultado del envío.


Además, todas las facturas incluidas en el asiento resumen actualizarán su fecha y estado de envió al SII.


En cuanto al histórico de las comunicaciones se deberá consultar directamente desde el asiento contable correspondiente al asiento resumen, ya que la comunicación se registra únicamente con el asiento contable y no con cada una de las facturas.


Indicador de colaborador social

Se ha incluido en la ventana de Empresa, un indicador, junto al certificado, para que se pueda consultar, sólo en Cloud, si tiene activado el uso del certificado de Colaborador social para el envío de las notificaciones a la AEAT.

Al situar el cursor sobre el icono se mostrará la leyenda «Certificado colaborador social activado.».


Validar NIF para empresas españolas

Se incorpora una opción en Proveedores, Clientes y Clientes potenciales para validar, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Nota: Se requiere certificado digital válido o de colaborador social, que en la ficha esté relleno el NIF y el país. También el código ISO 31666 Alfa 2.

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