¿En qué podemos ayudarte?

Descubre los artículos, novedades y manuales de uso de nuestro ERP

< Todos los temas
Imprimir

Modelo 349 – Operaciones intracomunitarias

Es la declaración informativa de operaciones intracomunitarias, esto es, todas las adquisiciones o ventas de bienes y servicios a empresas o profesionales en países miembros de la Unión Europea (UE). Si no pertenecen a la UE no sería una operación intracomunitario sino una exportación. Además, en este modelo sólo debemos incluir las operaciones con empresas o profesionales, si vendemos productos o servicios a particulares, no se considera una operación intracomunitaria.

La presentación del Modelo 349, es obligatorio para autónomos o sociedades que realizan operaciones intracomunitarias, sin importar el régimen de IVA por el que se tribute e independientemente de la cuantía. Para poder realizar operaciones intracomunitarias, se debe estar dado de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios.

Consultar Agencia Tributaria: Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. para más información.


¿Cuándo hay que presentar el modelo 349?

Los plazos de presentación del modelo dependerán del tipo de periodo impositivo del autónomo o empresa:

  • La declaración mensual, se debe presentar del 1 al 20 del mes siguiente, salvo la declaración de diciembre que se presentará del 1 al 30 de enero.
  • La declaración trimestral, se presentará del 1 al 20 en el mes después de la finalización del trimestre, salvo el cuarto trimestre que se presentará del 1 al 30 de enero.


Si se quiere domiciliar el pago, el plazo terminará 5 días antes de las fechas anteriores.


Generar modelo 349

Desde Inicio / Contabilidad / Modelos deberá elegir la opción de Modelo 349 para abrir el asistente de la presentación del modelo, donde debemos indicar el ejercicio y periodo que queremos informar. Consultar los parámetros para la configuración del modelo.

Una vez finalizado el asistente nos aparecerá la pantalla del Modelo 349 con la información correspondiente a la presentación del ejercicio y periodo indicado.


En la pantalla del Modelo 349 encontraremos la información dividida en las siguientes secciones:

SeccionesDescripción
DeclaraciónContiene los datos identificativos de la declaración (Ejercicio).
DeclaranteContiene los datos identificativos de la empresa (NIF Razón social), además del número identificativo que genera la aplicación para la presentación del impuesto.
Datos contactoContiene los datos de contacto, necesarios de la declaración.
ResultadoApartado con el resumen de las operaciones e importes totales de la declaración.
Operadores intracomunitariosLas distintas operaciones intracomunitarias que se han realizado en el periodo a declarar.


Por último, en la barra de herramientas nos encontramos con las siguientes opciones:

OpcionesDescripción
ExportarGenera el fichero del modelo y que deberá ser subido a la AEAT.
Borrador de la presentaciónMuestra un borrador del modelo en la AEAT y así poder comprobar la información.
Histórico de exportacionesEn esta opción nos saldrán todas las exportaciones que hemos realizado, pudiendo recuperar la información que contenía.


Configuración de parámetros

A continuación detallaremos los diferentes parámetros que podemos utilizar para la generación del modelo. Para definir los parámetros usaremos la opción de Parametrización de la empresa desde Menú / Configuración, que nos mostrará la lista de los parámetros personalizados para la empresa y donde podremos añadirlos o modificarlos.

Parámetro Descripción del parámetro
_ESP_AEAT_PERIODOIMPUESTONos permite establecer el tipo de periodo fiscal de la empresa, pudiendo ser mensual o trimestral.


Tabla de contenidos